内部审计(无锡太湖学院)1463472509中国大学MOOC答案2024完整版WYC

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起止时间:2021-03-02到2021-08-31
更新状态:每5天更新一次

第一章 内部审计概述 第一章 章节测试

1、 内部审计活动的主要功能是:

A:充当能对组织的经营增加价值的独立、客观的确认和咨询活动
B:协助外部审计师,以便减少外部审计费
C:充当审计委员会的研究助手
D:开展研究,以便协助取得更有效率的业务
答案: 充当能对组织的经营增加价值的独立、客观的确认和咨询活动

2、 内部审计是一项确认和咨询活动,确认服务的范例是:

A:合规性业务
B:顾问业务
C:协调业务
D:咨询业务
答案: 合规性业务

3、 内部审计的独立性指:

A:审计机构负责人向组织内部能够确保其部门履行职责的层级报告
B:审计机构与被审计部门同级
C:审计机构与被审计单位之间不存在经费上的依附关系
D:审计机构与被审计单位没有行政管理关系
答案: 审计机构负责人向组织内部能够确保其部门履行职责的层级报告

4、 国际内部审计师协会(IIA)成立于( )年。

A:1941
B:1942
C:1940
D:1943
答案: 1941

5、 ( )是内部审计产生的根本原因。

A:三权分立
B:受托责任
C:市场经济
D:国际内部审计师协会的成立
答案: 受托责任

6、 以下说法错误的是:

A:内部审计的总体目标与具体目标是相互联系的
B:内部审计的总体目标是内部审计要实现的最终目标
C:内部审计的具体目标是实现最终目标的保障
D:内部审计的总体目标要以具体目标为导向
答案: 内部审计的总体目标要以具体目标为导向

7、 内部审计总体目标是:

A:财务报告的合法性和公允性
B:保障经营管理的合法合规性
C:能够有助于实现一个组织的战略目标,使公司价值得到增值
D:保障经营管理的效益效率性
答案: 能够有助于实现一个组织的战略目标,使公司价值得到增值

8、 内部审计与内部控制关系正确的是( )。

A:内部控制需要对组织的经营活动、内部审计以及风险管理的适当性、有效性进行监督和评价。
B:内部审计能够提升内部控制的质量
C:内部控制能够改变内部审计的工作内容
D:高质量的内部控制制度可以使得内部审计更加健全和合理
答案: 内部审计能够提升内部控制的质量

9、 ( )不属于内部审计的发展特征。

A:内部审计主体发展不均衡
B:内部审计客体发展不均衡
C:内部审计模式发展不均衡
D:内部审计风险不均衡
答案: 内部审计风险不均衡

10、 以下不可能成为内部审计发展趋势的是:

A:从强调价值到注重独立
B:从评价到预测
C:关注未来事项的不确定性
D:关注经营知识
答案: 从强调价值到注重独立

11、 内部审计与内部控制的区别有( )。

A:定义不同
B:目标不同
C:依据不同
D:采用的方法程序不同
答案: 定义不同;
目标不同;
依据不同;
采用的方法程序不同

12、 内部审计的特点有( )。

A:相对独立性
B:绝对独立
C:服务具有增值性
D:服务产出低于服务增值
答案: 相对独立性;
服务具有增值性

13、 内部审计具体目标有( )。

A:保障经营管理的效益效率性
B:保障经营管理的合法合规性
C:财务报告的合法性和公允性
D:保障经营管理者的收益
答案: 保障经营管理的效益效率性;
保障经营管理的合法合规性;
财务报告的合法性和公允性

14、 中国内部审计准则构成内容有( )。

A:内部审计基本准则
B:内部审计人员职业道德规范
C:内部审计具体准则
D:内部控制基本准则
答案: 内部审计基本准则;
内部审计人员职业道德规范;
内部审计具体准则

15、 内部审计职业道德基本要求包括( )。

A:严格遵守中国内部审计准则及中国内部审计协会制定的其他规定
B:不得从事损害国家利益、组织利益和内部审计职业荣誉的活动
C:严格遵守所在企业制定的规章制度
D:不得从事损害所在企业的利益的活动
答案: 严格遵守中国内部审计准则及中国内部审计协会制定的其他规定;
不得从事损害国家利益、组织利益和内部审计职业荣誉的活动

第二章 内部审计技术及应用 第二章 内部审计技术及应用

1、 ( )既是审查书面资料的方法也是基本的审计技术方法。

A:观察法
B:询问法
C:审阅法
D:调节法
答案: 审阅法

2、 样本的审计结果不能代表总体的可能性是指( )。

A:抽样风险
B:审计风险
C:抽样失败

       


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