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起止时间:2021-03-15到2021-07-10
更新状态:每5天更新一次
第一章 货币资金内部控制概述 货币资金内部控制概述测验
1、 内部控制是由谁来控制的( )。
A:股东会
B:董事会
C:监事会
D:全员控制
答案: 全员控制
2、 内部控制的核心是( )。
A:内部环境
B:信息与沟通
C:控制活动
D:监督
答案: 控制活动
3、 内部控制的导向是( )。
A:内部环境
B:风险评估
C:信息系统
D:控制活动
答案: 风险评估
4、 货币资金包括( )。
A:现金
B:银行存款
C:其他货币资金
D:应收账款
答案: 现金;
银行存款;
其他货币资金
5、 出纳人员不得兼任( )的工作。
A:稽核
B:非会计类档案保管
C:收入明细账的登记
D:银行存款日记账
答案: 稽核;
收入明细账的登记
6、 内部控制等于内部会计控制,是会计部门的事( )。
A:正确
B:错误
答案: 错误
7、 内部控制越严格越好,规章制度越多越好( )。
A:正确
B:错误
答案: 错误
8、 货币资金内部控制,是指企业为保证货币资金信息的准确可靠而采取的一系列相互制约与协调的方法、措施和程序。( )
A:正确
B:错误
答案: 正确
9、 某公司库存现金3000元,银行存款10万元,外埠存款6万元,存出投资款5万元,应收账款3万元,存货3万元,则该公司货币资金是( )。
答案: 21.3万
第二章 货币资金内部控制关键点 货币资金内部控制关键点测验
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